Síntesis profesional
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Miguel Antonio Diaz de León Rodriguez

Síntesis profesional

Contador Publico con más de 12 años de experiencia en Auditoria Interna, Consultoria de Riesgos y control financiero en empresas de distintos sectores. Historial comprobado en detección de fraudes, reducción de costos operativos y fortalecimientos de controles internos con Impacto directo en la rentabilidad de las organizaciones-

Información general

7
7
years of professional experience

Experiencia laboral

Auditor Interno Sr.

Grupo Sicrea
Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico
2019.08 - Presente
  • Revisiones de auditorías utilizando el enfoque COSO, mapeo de procedimientos, creación de matrices de riesgo.
    Desarrollo de Auditorías Internas en distintos departamentos de la compañía, como ingresos, crédito y cobranza, seguros, entre otros.
    Cierre de auditorías mediante la redacción de informes que incluyan observaciones y recomendaciones para mejorar controles.
    Dar seguimiento a las observaciones realizadas en la auditoría.
    Proyectos alternativos de Auditoría Continua.
    Colaboración en la creación de presentaciones de resultados del área de Auditoría para reuniones con Directores y la Junta de Consejo.
    Realización de inventarios de bienes de capital.
    Comprobación del cumplimiento de sistemas, procesos, políticas y normativas.

Auditor Interno

GRUPO AUTOFIN MEXICO
Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico
2014.08 - 2018.11
  • Análisis del cumplimiento de normativas y procedimientos, así como auditorías de cuentas contables como efectivo, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y gastos, en las diversas áreas de las agencias de Automóviles nuevos, Semi nuevos, servicios y repuestos.
  • Realización de inventarios físicos al 100%.
  • Identificación de puntos débiles en el control interno y oportunidades de mejora.
  • Cumplimiento de las políticas, reglamentos y procedimientos establecidos por la empresa.
  • Elaboración de informes sobre la evaluación de las evidencias y las conclusiones alcanzadas.
  • Evaluaciones basadas en la metodología de riesgos COSO, así como auditorías intercompany de tipo Bancario (BAM).
  • Elaboración de informes de hallazgos y acciones correctivas.

Encargado de Auditoria

SALLES SAINZ GRANTH THORTHON
Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico
2013.01 - 2014.06
  • Elaboración de informes financieros y de SIPRED para el SAT.
  • Exámenes de las distintas áreas como Activo, efectivo, entidades bancarias, cuentas por cobrar, otras deudas y bienes permanentes.
  • Deudas, proveedores, obligaciones pendientes de pago y deudas a largo plazo.
  • Patrimonio, verificación de los cálculos de impuestos como IVA, ISR e IETU.
  • Resultados, gastos, adquisiciones y ganancias.
  • Realización de inventarios físicos y las aclaraciones necesarias.

Auditor Interno

PM STEELE S.A. DE C.V.
Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico
2011.11 - 2012.12
  • Elaboración de conciliaciones de cuentas por cobrar, clientes y cuentas bancarias.
  • Revisión de los procedimientos del departamento de crédito y cobranza.
  • Análisis de pólizas contables diarias, creación de registros de entradas y salidas de efectivo.
  • Elaboración de arqueos de caja en diferentes sucursales.
  • Detección de debilidades en el control interno y áreas para mejorar.
  • Adherencia a las políticas, normas y procedimientos establecidos por la compañía.
  • Manejo y cumplimiento de los plazos de los compromisos de auditoría.
  • Elaboración de documentos sobre la evaluación de las pruebas y las conclusiones obtenidas.
  • Ejecución de auditorías operativas, de cumplimiento y de inventarios.
  • Supervisión del respeto a las normas contables y financieras.

Estudios

Contador Público -

IPN ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION “UNIDAD TEPEPAN”

Competencias

  • Confidencialidad en el manejo de información sensible
  • Comunicación clara y empática
  • Manejo de bases de datos
  • Comunicación asertiva
  • Responsabilidad y profesionalismo
  • Elaboración de informes
  • Perfil analítico
  • Capacidad de análisis

Cronología

Auditor Interno Sr.

Grupo Sicrea
2019.08 - Presente

Auditor Interno

GRUPO AUTOFIN MEXICO
2014.08 - 2018.11

Encargado de Auditoria

SALLES SAINZ GRANTH THORTHON
2013.01 - 2014.06

Auditor Interno

PM STEELE S.A. DE C.V.
2011.11 - 2012.12

Contador Público -

IPN ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION “UNIDAD TEPEPAN”
Miguel Antonio Diaz de León Rodriguez