Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Certification
Accomplishments
Software
Interests
Timeline
Generic
Rogelio Jair Rodriguez Gaytán

Rogelio Jair Rodriguez Gaytán

Auditor Interno
Monterrey,NLE

Summary

Profesional en Administración de Empresas con más de 2 años de experiencia en auditoría interna, cumplimiento normativo, análisis financiero y control de riesgos. He colaborado con firmas internacionales como Deloitte y empresas nacionales del sector energético como Grupo Orsan. Me especializo en el aseguramiento de procesos contables y financieros, control interno, cumplimiento B2B y mejora de estrategias operativas. Proactivo, analítico y orientado a resultados.


Overview

3
3
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
2
2
Certifications
2
2
Languages

Work History

Auditor Interno

Grupo Orsan
03.2025 - Current
  • Control de cartera financiera de empleados.
  • Análisis de estados contables y gestión de riesgos financieros.
  • Implementación de estrategias operativas bajo esquemas B2B.
  • Evaluación de cumplimiento normativo y control interno.

Consultor de Aseguramiento a Socios Comerciales

Deloitte
05.2023 - 01.2025
  • Revisión de expedientes y cumplimiento legal en agencias automotrices (Kia, Toyota, Lexus, Hyundai, MG, Ford).
  • Análisis contable conforme a políticas comerciales.
  • Realización de estados financieros, cuentas T y reportes de resultados.
  • Participación en auditorías operativas y de cumplimiento regulatorio.

Intern Auditoría & Cumplimiento

Teleperformance
05.2022 - 12.2022
  • Reporte de vulnerabilidades y auditorías internas.
  • Seguimiento a operaciones contables y de asistencia laboral.
  • Evaluación de control interno de procesos financieros.

Education

BBA - Administración de Empresas

Universidad Del Valle De México (UVM)
Monterrey, Nuevo León, Mexico
05.2020 - 01.2022

Skills

Auditoría interna y externa

Certification

Educación Financiera, CONDUSEF, 2020

Accomplishments

Se logró implementar un sistema de autofuncionamiento y detección mediante la introducción de comandos en Python para el analisis de detección de anomalias y riesgos internos.


Se utilizó Microsoft Excel para desarrollar hojas de cálculo de seguimiento a personal y directorios internos.


Se utilizó la creación de cedulas internas para el manejo facil de riesgos ante diversas facetas de control interno.


Se detecto y documento irregularidades en procesos contables y operativos que permitieron implementar mejoras en el control interno, reduciendo el riesgo financiero en un 30% durante auditorías internas en sucursales de distribución de combustible.

Software

Adobe Photoshop

Adobe Premier Pro

Microsoft Office 365

Interests

Auditoria

Finanzas

Contabilidad

Riesgos

Timeline

Auditor Interno

Grupo Orsan
03.2025 - Current

Consultor de Aseguramiento a Socios Comerciales

Deloitte
05.2023 - 01.2025

Intern Auditoría & Cumplimiento

Teleperformance
05.2022 - 12.2022

BBA - Administración de Empresas

Universidad Del Valle De México (UVM)
05.2020 - 01.2022
Rogelio Jair Rodriguez GaytánAuditor Interno